广西壮族自治区统计局2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:广西壮族自治区统计局2024年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区统计局2024年部门预算公开报表
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)承担组织协调和指导全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全区统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(二)建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟定全区地方统计调查方案;组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各市国民经济核算工作。
(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大区情普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。
(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)组织实施各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
(九)依法审批(备案)各部门、各地统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(十)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各市、县、乡镇统计信息化系统建设。
(十一)协助各市管理统计局领导班子;会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家统计局和自治区财政划拨的统计专项经费。
(十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
广西壮族自治区统计局共有直属单位8个。其中:
(一)行政单位1个:广西壮族自治区统计局本级,内设19个职能处(室),包括办公室、人事处、财务基建处、机关党委、离退休人员工作处、统计执法监督局、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源与资源环境评价统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、农村统计处、人口和就业统计处、社会和科技统计处、城市社会经济调查处、新经济统计处(住户调查处)、服务业调查统计处。
(二)公益一类事业单位5个:广西壮族自治区统计局资料管理中心、广西壮族自治区统计局普查中心、广西壮族自治区统计局机关服务中心、广西壮族自治区统计研究所、广西壮族自治区统计局数据管理中心。
(三)公益二类事业单位2个:广西壮族自治区统计信息服务中心、广西壮族自治区统计局教育中心。
三、人员构成及编制情况
1.人员编制情况
2024年我局人员编制数合计218名,其中,行政编制数103名;事业编制100名,机关后勤服务聘用人员控制数15名。具体内容如下:
广西壮族自治区统计局本级行政编制数103名;广西壮族自治区统计局资料管理中心事业编制数26名,后勤服务聘用人员控制数2名;广西壮族自治区统计局普查中心事业编制数23名;广西壮族自治区统计局机关服务中心事业编制数2名,后勤服务聘用人员控制数11名;广西壮族自治区统计研究所事业编制数19名,后勤服务聘用人员控制数1名;广西壮族自治区统计局数据管理中心事业编制数13名,后勤服务聘用人员控制数1名;广西壮族自治区统计信息服务中心事业编制数8名;广西壮族自治区统计局教育中心事业编制数9名。
2.实有人数情况
截止2023年8月,我局编制内在职实有人数189名。其中,行政实有人数92名,参公事业单位在编在职实有人数19名,事业编制实有人数78名。离退休实有人数141名,其中:离休人员2名,退休人员139名。具体情况如下:
(1)广西壮族自治区统计局本级
广西壮族自治区统计局本级按国家公务员制度管理,行政编制实有在职人数92名,离休人员2名,退休人员81名。
(2)广西壮族自治区统计局资料管理中心
全额财政拨款公益一类事业单位,事业编制实有在职人数23名,退休人员13名。
(3)广西壮族自治区统计局普查中心
全额财政拨款公益一类事业单位,参照国家公务员制度管理,事业编制实有在职人数19名,退休人员8名。
(4)广西壮族自治区统计局机关服务中心
全额财政拨款公益一类事业单位,事业编制实有在职人数11名,退休人员6名。
(5)广西壮族自治区统计研究所
全额财政拨款公益一类事业单位,事业编制实有在职人数16名,退休人员8名。
(6)广西壮族自治区统计局数据管理中心
全额财政拨款公益一类事业单位,事业编制实有在职人数13名,退休人员8名。
(7)广西壮族自治区统计信息服务中心
全额财政拨款公益二类事业单位,事业编制实有在职人数7名,退休人员4名。
(8)广西壮族自治区统计局教育中心
全额财政拨款公益二类事业单位,事业编制实有在职人数8名,退休人员11名。
第二部分:广西壮族自治区统计局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
广西壮族自治区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。自治区统计局2024年收支总预算11108.99万元,同比减少538.91万元,下降4.63%。收入减少的主要原因是2024年开展第五次全国经济普查项目预算比上年减少。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算11108.99 万元,同比减少538.91万元,下降4.63%,其中:
1.一般公共预算收入9063.70万元,占81.59%,同比减少535.70万元,下降5.58%。主要为局本级、参公及公益一类事业单位财政拨款收入。
2.事业收入1876.31万元,占16.89%,同比减少18.27万元,下降0.96%,主要为2个公益二类事业单位广西壮族自治区统计信息服务中心、广西壮族自治区统计局教育中心事业收入。
3.其他收入40.00万元,占0.36%,与去年持平,主要为广西壮族自治区统计局教育中心铺面租金收入等。
4.上年结余结转128.98 万元,占0.98%,同比增加15.06万元,增长13.22%,主要为广西壮族自治区统计局教育中心上年结余转结。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算11108.99万元,减少538.91万元,下降4.63%。具体情况如下:
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
201一般公共服务支出类科目支出9517.96万元,占支出总预算85.68%,同比减少600.12万元,下降5.93%。
208社会保障和就业支出类科目987.32万元,占支出总预算8.89%,同比增加47.46万元,增长5.05%。
210卫生健康支出类科目233.94万元,占支出总预算2.11%,同比增加8.89万元,增长3.95%。
221住房保障支出类科目369.78 万元,占支出总预算3.33%,同比增加4.85万元,增长1.33%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。基本支出5150.28 万元,占支出总预算46.36%,同比增加296.77万元,增长6.11%。支出增加原因主要是在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
项目支出预算。项目支出预算5958.71 万元,占支出总预算53.64%,同比减少835.67万元,下降12.30%。支出减少的主要原因是2024年开展第五次全国经济普查项目预算比上年减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款总收入预算9063.70万元,同比减少535.70万元,下降5.58%。其中一般公共预算拨款9063.70万元;财政拨款总支出预算9063.70万元,收支平衡。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出9063.70万元,同比减少535.70万元,下降5.58%。。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
201一般公共服务支出类科目7611.47万元,占一般公共预算支出83.98%,同比减少598.90万元,下降7.29%。
208社会保障和就业支出类科目913.82万元,占一般公共预算支出10.08%,同比增加51.82万元,增长6.01%。
210卫生健康支出类科目205.37万元,占一般公共预算支出2.27%,同比增加4.34万元,增长2.16%。
221住房保障支出类科目333.04万元,占一般公共预算支出3.67%,同比增加7.04万元,增长2.16%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算:
基本支出4835.76万元,占支出总预算53.35%,同比增加159.36万元,增长3.41%,支出增加的原因主要是在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。其中,人员经费支出4236.94万元,占基本支出预算87.62%,公用经费支出598.82万元,占基本支出预算12.38%。
基本支出的工资福利支出预算3866.76万元,占基本支出预算79.96%,比上年增加152.09万元,增长4.07%。
基本支出的商品和服务支出598.82 万元,占基本支出预算12.38%,比上年减少13.13万元,下降2.14%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算370.18万元,占基本支出预算7.05%,比上年增加40.40万元,增长12.25%。
项目支出预算:
项目支出4227.94万元,占支出总预算46.65%,同比减少695.06万元,下降14.12%。项目支出减少的主要原因是第五次全国经济普查项目经费比上年减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出4835.76万元,占支出总预算53.35%,同比增加159.36万元,增长3.41%,支出增加的原因主要是在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。其中,人员经费支出4236.94万元,占基本支出预算87.62%,公用经费支出598.82万元,占基本支出预算12.38%。
基本支出的工资福利支出预算3866.76万元,占基本支出预算79.96%,比上年增加152.09万元,增长4.07%。
基本支出的商品和服务支出598.82 万元,占基本支出预算12.38%,比上年减少13.13万元,下降2.14%。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算370.18万元,占基本支出预算7.05%,比上年增加40.40万元,增长12.25%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算88.00万元,同口径比2023年减少6.36万元,下降6.74%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排26.20万元,比上年增加26.20万元,增加的主要原因是2023年无因公出国计划,按照2024年部门预算编制要求,因公出国(境)经费根据工作需要,编入部门预算中。
2.公务接待费2024年预算安排35.88万元,比上年减少9.99万元,下降21.78%,减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央、自治区有关“过紧日子”决策部署,根据自治区财政厅压减“三公”两费的要求,压减公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排25.92万元,比上年减少22.57万元,下降46.55%,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年减少20.50万元,下降100.00%;下降的主要原因是2024年本局不安排购置公务用车。
公务用车运行维护费2024年预算安排25.92万元,比上年减少2.07万元,下降7.40%。减少的主要原因我局认真贯彻落实中央、自治区有关“过紧日子”决策部署,根据自治区财政厅压减“三公”两费的要求,压减公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西壮族自治区统计局2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广西壮族自治区统计局2024年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年机关行政运行预算468.50万元,全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区统计局机关、普查中心及机关服务中心为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
广西壮族自治区统计局2024年政府采购预算总金额2060.12万元。其中:货物类采购59.80万元、工程类采购0万元、服务类采购2000.32万元。主要是根据工作需要采购办公用品、印刷品、办公设施设备、运维服务、宣传服务等采购项目。
(三)国有资产占用情况说明
2024年广西壮族自治区统计局无新增“三项”资产预算。截止2023年8月,机动车编制数为10辆,编制内机动车实有10辆,其中:广西壮族自治区统计局本级核定公务车编制7辆,实有公务用车7辆;广西壮族自治区统计局资料中心核定公务车编制1辆,实有公务用车1辆;广西壮族自治区统计局信息中心核定公务车编制1辆,实有公务用车1辆;广西壮族自治区统计局教育中心核定公务车编制1辆,实有公务用车1辆。车辆用途为:机要通讯用车1辆,应急用车6辆,一般业务用车3辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目59个,预算资金5958.71万元;对下转移支付项目2个,预算资金2432.60万元,主要是各处室单位特定统计工作项目。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目之一:项目名称“第五次全国经济普查”,预算资金653.59万元,2024年度绩效目标为在国家统计局统一部署下,完成普查登记阶段数据采集、数据审核验收、事后质量抽查等各项工作。
设6个数量指标:数量指标1.完成信息系统建设维护数量=1项;数量指标2.印制普查资料数量≥180.32万张;数量指标3.普查登记短信预约和自主填报服务项目数量≥1个;数量指标4.开展普查数据整体性审核评估项目数量=1个;数量指标5.电话补充与回访调查项目数量=1个;数量指标6.行业大数据应用服务项目数量=1个。
设3个质量指标:质量指标1.信息化系统验收合格率=100%;质量指标2.资料印刷合格率=100%;质量指标3.项目验收合格率=100%。
设1个时效指标:时效指标1.项目完成时间定性为2024年底前。
设1个成本指标:成本指标1.项目总成本≤653.59万元。
设2个经济效益指标:经济效益指标1.电视台、电台宣传时间=3个月。利用电视台、电台开展为期3个月的普查宣传,提高普查知晓率。经济效益指标2.普查动车、地铁宣传数量=4列。当年开展普查宣传主题动车2列、地铁2列,提高普查知晓率。
设1个满意度指标:满意度指标1.经济普查工作满意度≥90%。14个市普查机构、各有关部门对广西第五次经济普查工作登记阶段开展情况满意度(含满意、比较满意、基本满意)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本部门离退休人员方面的支出。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区统计局2024年预算公开报表
一、 部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费情况表
八、政府性基金一般公共预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述公开表详见附件。