广西壮族自治区统计局教育中心2025年单位预算公开说明

发布时间:2025-02-10 17:54


第一部分:广西壮族自治区统计局教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区统计局教育中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区统计局教育中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表




第一部分:广西壮族自治区统计局教育中心概况

一、主要职责

承担统计专业技术培训、全区统计人员教育培训相关工作;开展统计教育科学研究。

二、机构设置情况

广西壮族自治区统计局教育中心为正处级全额拨款、公益二类事业单位。核定事业编制9名,其中处级领导职数2名(主任1名,副主任1名)。



第二部分:广西自治区统计局教育中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

广西壮族自治区统计局教育中心2025年预算总收入839.44万元,总支出839.44万元,总收入同比减少13.66万元,减少1.60%,主要原因是业务量减少,收入也减少。总支出同比减少13.66万元,减少1.60%,主要原因是人员经费、维修(护)费、统计教育培训资源建设平台技术运营服务费支出的减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年总收入预算合计839.44万元,同比减少13.66万元,减少1.60%。主要原因是业务量减少,收入也减少。单位收入主要包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余。 其中:

(一)一般公共预算收入60.00万元,占总收入的7.15%,同比减少15.00万元,减少20%。

(二)事业收入619.27万元,占总收入的73.77%,同比增长10.15万元,增长1.67%。

(三)其他收入99.93万元,占总收入的11.90%,同比增长59.93万元,增长149.83%。

(四)上年结转结余60.24万元,占总收入的7.18%,同比减少68.74万元,减少53.30%。

三、单位支出总体情况说明

2025年总支出预算合计839.44万元,同比减少13.66万元,减少1.60%,主要原因是人员经费、维修(护)费、统计教育培训资源建设平台技术运营服务费支出的减少。单位支出主要包括:一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出(事业单位医疗)、住房保障支出。

(一)按支出功能分类划分,共分为4类,其中

201一般公共服务支出763.50万元,占支出总预算90.95%,同比减少14.08万元,减少1.81%。

208社会保障支出43.97万元,占支出总预算5.24%,同比增长5.00万元,增长12.83%。

210卫生健康支出12.19万元,占支出总预算1.45%,同比减少4.88万元,减少28.59%。

221住房保障支出19.77万元,占支出总预算2.36%,同比增长0.29万元,增长1.49%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算:

基本支出225.51 万元,占支出总预算26.86%,同比减少5.55万元,减少2.40%。

支出减少原因是人员经费的减少。

项目支出预算:

项目支出613.92万元,占支出总预算73.13%,同比减少8.12万元,减少1.31%。

支出减少原因:统计教育培训资源建设平台技术运营服务费的减少,维修(护)费的减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款总收入预算60.00万元,同比减少15.00万元,减少20%。财政拨款总支出预算60.00万元,同比减少15.00万元,减少20%,财政拨款收支为统计教育培训资源建设项目,收支减少原因主要是一般公共预算项目经费的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出60.00万元,同比减少15.00万元,减少20.00%,全部为专项统计业务费支出。其中:差旅费5.00万元,同比减少3.00万元,减少37.50%。其他商品服务支出55.00万元,同比减少12.00万元,减少17.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

广西壮族自治区统计局教育中心事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年事业单位相关运行经费11.57万元,同比无增减,资金来源全部为单位资金事业收入。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算总金额9.32万元。其中:货物类采购7.02万元、服务类采购2.30万元

(三)国有资产占用情况说明

广西壮族自治区统计局教育中心公务车编制数1辆,实有公务用车1辆,类型为轿车,用途为一般公务用车。

(四)预算绩效目标情况说明

1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,预算项目共7个,预算资金613.92万元;绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

广西壮族自治区统计局教育中心重点项目有1个,涉及一般公共预算资金60.00万元。具体内容如下:

统计教育培训资源建设项目,项目经费预算60.00万元。年度绩效目标主要是:(1)完成广西统计教育培训网络平台运营维护任务,优化升级平台对线上线下培训项目系统管理和数字化转型等功能。

(2)扩大平台培训人员规模和培训覆盖面,培训人员规模达6000人以上,培训覆盖自治区、市、县、乡和企业五级统计人员。

(3)开展全区统计人员线上继续教育培训,参训率达90%以上,线上培训满意率达90%以上。

(4)开发统计培训课程资源,年内新增上线课程30门以上,录制统计专业培训视频课程不少于10课时。设2条数量指标:网络平台培训全区统计人员人数大于等于6000人;项目完成录制及更新课程数量大于等于30门;设2条质量指标:网络平台录制课程合格率大于等于95%;网络平台培训正常运转率大于等于95%;设1条时效指标:项目完成时间2025年12月31日;设1条成本指标:项目成本小于等于60.00万元;设1条社会效益指标:网络培训平台覆盖率等于100%。



第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

九、事业运行经费:为保障事业单位(非参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。


第四部分:广西壮族自治区统计局教育中心

2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。


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