广西壮族自治区统计局机关服务中心2022年单位预算公开
目 录
第一部分:自治区统计局机关服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分:自治区统计局机关服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区统计局机关服务中心2022年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2022年度预算项目支出绩效目标表
第一部分:自治区统计局机关服务中心概况
一、主要职能
(一)为机关提供后勤保障服务。
(二)为局干部职工提供安全、舒适、高效的办公环境。
(三)保障本局机关正常高效运转,承办局党组交办的各项工作。
二、机构设置情况
自治区统计局机关服务中心为全额拨款公益一类事业单位,内设综合科、车辆管理科、固定资产管理科、物业管理科、基建管理科等5个科室。具体分工为:
(一)综合科:负责文印、会务、机要、文件收发、接待、后勤服务等机关日常运转工作。负责中心的财务管理、机构编制和人事管理、工资保险、退休干部服务等综合事务工作。
(二)车辆管理科:负责全局公务车用车统一管理、调配派车等工作。
(三)固定资产管理科:负责全局政府采购、固定资产管理等工作。
(四)物业管理科:负责保障本局机关和思贤办公区的环境卫生、绿化养护、水电维护、安全保卫等工作。
(五)基建管理科:负责项目建设、办公区维修维护等工作。
三、人员构成及编制情况
自治区统计局机关服务中心事业编制2人,工勤人员编制11人,实有在职人员11人,实有退休人员4人。
第二部分:自治区统计局机关服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
按照综合预算管理原则,自治区统计局机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。自治区统计局机关服务中心2022年收入总预算527.95万元,收入全部为一般公共预算拨款收入;2022年支出总预算527.95万元,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年收入总预算527.95万元,其中一般公共预款收入527.95万元,同比减少12.52万元,下降2.32%。
三、单位支出总体情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年支出总预算527.95万元,同比减少12.52万元,下降2.32%。具体情况如下:
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
201类一般公共服务支出科目支出456.33万元,占支出总预算86.43%,同比减少16.56万元,下降3.5%。
208类社会保障和就业支出科目42.13万元,占支出总预算7.98%,同比增加3.10万元,增长7.94%。
210类卫生健康支出科目11.25万元,占支出总预算2.13%,同比增加0.36万元,增长3.31%。
221类住房保障支出科目18.24万元,占支出总预算3.45%,同比增加0.58万元,增长3.28%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。基本支出289.58万元,占支出总预算54.85%,同比增加60.73万元,增长26.53%。增加的主要原因是年度工资薪金调整,养老等社会保险及住房公积金缴存基数提高。
项目支出预算。项目支出预算238.37万元,占支出总预算45.15%,同比减少73.25万元,下降23.51%。减少原因是是部分项目已完成。
四、财政拨款收支总体情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年财政拨款总收入预算527.95万元,其中一般公共预款收入527.95万元;财政拨款总支出预算527.95万元,收支平衡。
五、一般公共预算支出情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年一般公共预算支出527.95万元,同比减少12.52万元,下降2.32%。具体情况如下:
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
201类一般公共服务支出科目支出456.33万元,占支出总预算86.43%,同比减少16.56万元,下降3.5%。
208类社会保障和就业支出科目42.13万元,占支出总预算7.98%,同比增加3.10万元,增长7.94%。
210类卫生健康支出科目11.25万元,占支出总预算2.13%,同比增加0.36万元,增长3.31%。
221类住房保障支出科目18.24万元,占支出总预算3.45%,同比增加0.58万元,增长3.28%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。基本支出289.58万元,占支出总预算54.85%,同比增加60.73万元,增长26.53%。增加的主要原因是年度工资薪金调整,养老等社会保险及住房公积金缴存基数提高。
项目支出预算。项目支出预算238.37万元,占支出总预算45.15%,同比减少73.25万元,下降23.51%。减少原因是部分项目已完成。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年度一般公共预算基本支出289.58万元,占支出总预算54.85%,同比增加60.73万元,增长26.53%。具体情况如下:
基本支出的工资福利支出246.11万元,占基本支出预算的84.99%,同比增加43.47万元,增长23.27%。增加原因是人员增加及社会保险缴费基数提高。
基本支出的商品和服务支出30.72万元,占基本支出预算的10.61%,同比减少0.59万元,下降1.88%。与2021年基本持平。
基本支出的对个人和家庭的补助支出12.75万元,占基本支出预算的4.40%,同比增加2.04万元,增长19.05%。增长原因是人员结构的变化,退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年一般公共预算“三公”经费0.14万元,其中:因公出国经费0万元,与2021年持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平;公车运行维护费0万元,与2021年持平;公务接待费0.14万元,与2021年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
2022年自治区统计局机关服务中心事业单位运行经费30.72万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区统计局机关服务中心为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及维修(护)费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年自治区统计局机关服务中心政府采购预算25.15万元,其中,集中采购6.94万元,占政府采购预算27.59%,其中货物类6.94万元;分散采购18.21万元,占政府采购预算72.41%,其中货物类18.21万元。
(三)国有资产占用情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年部门预算无国有资产占用相关情况
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区统计局机关服务中心2022年重点项目1个:机关服务后勤保障经费
项目年度绩效目标详见表9
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区统计局机关服务中心2022年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2022年度预算项目支出绩效目标表
上述报表详见附件。